预决算信息公开
港彩经三肖必出娱乐注册2017年度部门决算公开
作者:计财处 来源:计财处 阅读:982 时间:2018-08-17 字体:[  ]
 


 

第一部分  港彩经三肖必出娱乐注册概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  港彩经三肖必出娱乐注册2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  港彩经三肖必出娱乐注册2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名词解释


第一部  港彩经三肖必出娱乐注册概况

一、部门职责

港彩经三肖必出娱乐注册是隶属于湖南省人民政府的正厅级事业单位,是我省唯一的省级综合性农业科研机构。主要职责如下:

(一)开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制,重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究,为选育农作物新品种提供理论支持。

(二)针对现代农业发展的技术需求,开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究,为农业发展提供技术支撑。

(三)承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、农业信息技术等研究任务,为政府农业主管部门提供决策咨询。

(四)开展农作物新品种、新技术推广和示范,提高科技对农业发展的贡献率。

(五)培养农业科技创新人才和农村实用人才,为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持

二、机构设置

湖南省农业科学院现设20个机构编制单位,包括湖南杂交水稻研究中心、湖南省水稻研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省蔬菜研究所、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省园艺研究所、湖南省作物研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省植物保护研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省西瓜甜瓜研究所、湖南省生物技术研究所15个研究所(中心);生产管理处、基地管理中心2个科研辅助工作机构;院机关及其附属、后勤管理中心等。院本部和院属15个研究所、2个科研辅助机构等二级机构均具有独立事业法人资格。除湖南杂交水稻研究中心为副厅级机构外,其他二级机构为正处级机构。

全院18个预算单位,其中院本级为一级预算单位,湖南杂交水稻研究中心等17个单位为二级预算单位。纳入2017年部门决算编制范围的单位为:

1、院本级(含院机关及附属、后勤管理中心)

2、湖南省蔬菜研究所

3、湖南省园艺研究所

4、湖南省土壤肥料研究所

5、湖南省农业经济和农业区划研究所

6、湖南省水稻研究所

7、湖南省茶叶研究所

8、湖南省核农学与航天育种研究所

9、湖南省农业环境生态研究所

10、湖南省作物研究所

11、港彩经三肖必出娱乐注册生产管理处

12、湖南省植物保护研究所

13、湖南杂交水稻研究中心

14、湖南省农产品加工研究所

15、湖南省西瓜甜瓜研究所

16、湖南省农业信息与工程研究所

17、港彩经三肖必出娱乐注册科研基地管理中心

18、湖南省农业生物技术研究所。

第二部分

港彩经三肖必出娱乐注册2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                               公开01

部门:港彩经三肖必出娱乐注册                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

29,789.19

一、一般公共服务支出

18

1,072.47

二、事业收入

2

24,290.88

二、教育支出

19

546.07

三、其他收入

3

6,699.58

三、科学技术支出

20

2,835.16

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

851.03

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

20.00

 

6

 

六、节能环保支出

23

41.64

 

7

 

七、农林水支出

24

53,638.30

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

57.75

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

0.73

 

10

 

十、住房保障支出

27

1,594.25

 

11

 

十一、粮油物资储备支出

28

34.72

 

12

 

 

29

 

本年收入合计

13

60,779.65

本年支出合计

30

60,692.12

用事业基金弥补收支差额

14

484.75

结余分配

31

3,431.97

年初结转和结余

15

40,491.45

年末结转和结余

32

37,631.75

 

16

 

 

33

 

总计

17

101,755.85

总计

34

101,755.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

                                                                                                                                           公开02

部门:港彩经三肖必出娱乐注册                                 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

60,779.65

29,789.19

24,290.88

6,699.58

201

一般公共服务支出

207.20

207.20

20110

人力资源事务

149.00

149.00

2011007

  博士后日常经费

4.00

4.00

2011008

  引进人才费用

130.00

130.00

2011099

  其他人力资源事务支出

15.00

15.00

20114

知识产权事务

8.20

8.20

2011405

  国家知识产权战略

8.20

8.20

20117

质量技术监督与检验检疫事务

40.00

40.00

2011709

  标准化管理

40.00

40.00

20132

组织事务

10.00

10.00

2013299

  其他组织事务支出

10.00

10.00

205

教育支出

506.20

506.20

20502

普通教育

506.20

506.20

2050201

  学前教育

0.90

0.90

2050202

  小学教育

268.64

268.64

2050203

  初中教育

236.66

236.66

206

科学技术支出

2,012.40

1,883.80

128.60

20602

基础研究

135.00

135.00

2060203

  自然科学基金

135.00

135.00

20603

应用研究

100.00

100.00

2060302

  社会公益研究

100.00

100.00

20604

技术研究与开发

223.80

223.80

2060402

  应用技术研究与开发

223.80

223.80

20605

科技条件与服务

390.00

390.00

2060503

  科技条件专项

150.00

150.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

240.00

240.00

20607

科学技术普及

272.00

272.00

2060702

  科普活动

220.00

220.00

2060704

  学术交流活动

52.00

52.00

20609

科技重大项目

788.60

760.00

28.60

2060902

  重点研发计划

788.60

760.00

28.60

20699

其他科学技术支出

103.00

103.00

2069901

  科技奖励

58.00

58.00

2069999

  其他科学技术支出

45.00

45.00

207

文化体育与传媒支出

1.80

1.80

20799

其他文化体育与传媒支出

1.80

1.80

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.80

1.80

208

社会保障和就业支出

851.03

801.02

50.01

20805

行政事业单位离退休

755.67

705.66

50.01

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

755.67

705.66

50.01

20808

抚恤

93.00

93.00

2080801

  死亡抚恤

93.00

93.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.36

2.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.36

2.36

210

医疗卫生与计划生育支出

20.00

20.00

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

211

节能环保支出

40.00

40.00

21110

能源节约利用

40.00

40.00

2111001

  能源节约利用

40.00

40.00

213

农林水支出

55,481.88

24,762.95

24,022.09

6,696.84

21301

农业

55,308.88

24,589.95

24,022.09

6,696.84

2130101

  行政运行

1,629.76

1,629.76

2130104

  事业运行

25,919.89

14,480.03

4,793.27

6,646.59

2130106

  科技转化与推广服务

891.00

891.00

2130108

  病虫害控制

20.00

20.00

2130109

  农产品质量安全

30.00

30.00

2130119

  防灾救灾

30.00

30.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

145.00

145.00

2130125

  农产品加工与促销

10.00

10.00

2130199

  其他农业支出

26,633.23

7,354.16

19,228.82

50.25

21305

扶贫

30.00

30.00

2130599

  其他扶贫支出

30.00

30.00

21399

其他农林水支出

143.00

143.00

2139999

  其他农林水支出

143.00

143.00

215

资源勘探信息等支出

70.00

70.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

70.00

70.00

2159904

  技术改造支出

70.00

70.00

221

住房保障支出

1,589.14

1,496.22

90.18

2.74

22102

住房改革支出

1,589.14

1,496.22

90.18

2.74

2210201

  住房公积金

1,245.76

1,153.71

89.32

2.74

2210203

  购房补贴

343.37

342.51

0.86

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                       公开03

部门:港彩经三肖必出娱乐注册                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60,692.12

27,999.00

32,693.12

201

一般公共服务支出

1,072.47

1.52

1,070.95

20104

发展与改革事务

843.78

843.78

2010499

  其他发展与改革事务支出

843.78

843.78

20110

人力资源事务

59.47

1.52

57.95

2011007

  博士后日常经费

10.19

1.52

8.67

2011008

  引进人才费用

34.28

34.28

2011099

  其他人力资源事务支出

15.00

15.00

20114

知识产权事务

50.37

50.37

2011405

  国家知识产权战略

50.37

50.37

20117

质量技术监督与检验检疫事务

58.85

58.85

2011709

  标准化管理

58.85

58.85

20132

组织事务

60.00

60.00

2013299

  其他组织事务支出

60.00

60.00

205

教育支出

546.07

546.07

20502

普通教育

546.07

546.07

2050201

  学前教育

0.90

0.90

2050202

  小学教育

288.91

288.91

2050203

  初中教育

256.26

256.26

206

科学技术支出

2,835.16

46.05

2,789.11

20602

基础研究

885.14

885.14

2060203

  自然科学基金

13.89

13.89

2060204

  重点实验室及相关设施

871.25

871.25

20603

应用研究

298.51

46.05

252.46

2060302

  社会公益研究

298.51

46.05

252.46

20604

技术研究与开发

862.26

862.26

2060402

  应用技术研究与开发

336.49

336.49

2060403

  产业技术研究与开发

25.77

25.77

2060499

  其他技术研究与开发支出

500.00

500.00

20605

科技条件与服务

66.56

66.56

2060503

  科技条件专项

64.09

64.09

2060599

  其他科技条件与服务支出

2.47

2.47

20607

科学技术普及

91.24

91.24

2060702

  科普活动

49.78

49.78

2060704

  学术交流活动

41.46

41.46

20609

科技重大项目

465.67

465.67

2060902

  重点研发计划

465.67

465.67

20699

其他科学技术支出

165.78

165.78

2069901

  科技奖励

58.00

58.00

2069999

  其他科学技术支出

107.78

107.78

208

社会保障和就业支出

851.03

851.03

20805

行政事业单位离退休

755.67

755.67

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

755.67

755.67

20808

抚恤

93.00

93.00

2080801

  死亡抚恤

93.00

93.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.36

2.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.36

2.36

210

医疗卫生与计划生育支出

20.00

20.00

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

211

节能环保支出

41.64

41.64

21103

污染防治

1.64

1.64

2110399

  其他污染防治支出

1.64

1.64

21110

能源节约利用

40.00

40.00

2111001

  能源节约利用

40.00

40.00

213

农林水支出

53,638.30

24,940.08

28,698.22

21301

农业

53,485.68

24,940.08

28,545.60

2130101

  行政运行

1,148.76

1,148.76

2130104

  事业运行

23,791.32

23,791.32

2130106

  科技转化与推广服务

2,287.36

2,287.36

2130108

  病虫害控制

23.11

23.11

2130109

  农产品质量安全

56.48

56.48

2130119

  防灾救灾

30.00

30.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

144.95

144.95

2130125

  农产品加工与促销

3.35

3.35

2130135

  农业资源保护修复与利用

29.51

29.51

2130199

  其他农业支出

25,970.84

25,970.84

21303

水利

30.27

30.27

2130316

  农田水利

30.27

30.27

21305

扶贫

21.67

21.67

2130599

  其他扶贫支出

21.67

21.67

21399

其他农林水支出

100.68

100.68

2139999

  其他农林水支出

100.68

100.68

215

资源勘探信息等支出

57.75

57.75

21599

其他资源勘探电力信息等支出

57.75

57.75

2159904

  技术改造支出

57.75

57.75

216

商业服务业等支出

0.73

0.73

21699

其他商业服务业等支出

0.73

0.73

2169999

  其他商业服务业等支出

0.73

0.73

221

住房保障支出

1,594.25

1,594.25

22102

住房改革支出

1,594.25

1,594.25

2210201

  住房公积金

1,250.87

1,250.87

2210203

  购房补贴

343.37

343.37

222

粮油物资储备支出

34.72

34.72

22201

粮油事务

34.72

34.72

2220199

  其他粮油事务支出

34.72

34.72

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04

部门:港彩经三肖必出娱乐注册                              单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

29,789.19

一、一般公共服务支出

18

1,072.47

1,072.47

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、教育支出

19

546.07

546.07

 

 

3

 

三、科学技术支出

20

2,607.57

2,607.57

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

801.02

801.02

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

20.00

20.00

 

 

6

 

六、节能环保支出

23

41.64

41.64

 

 

7

 

七、农林水支出

24

28,039.65

28,039.65

 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

57.75

57.75

 

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

0.73

0.73

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

1,501.33

1,501.33

 

 

11

 

十一、粮油物资储备支出

28

34.72

34.72

 

本年收入合计

12

29,789.19

本年支出合计

29

34,722.96

34,722.96

 

年初财政拨款结转和结余

13

18,963.19

年末财政拨款结转和结余

30

14,029.42

14,029.42

 

  一般公共预算财政拨款

14

18,963.19

 

31

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

48,752.38

总计

34

48,752.38

48,752.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:港彩经三肖必出娱乐注册

 

   公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

34,722.96

19,266.47

15,456.49

201

一般公共服务支出

1,072.47

1.52

1,070.95

20104

发展与改革事务

843.78

843.78

2010499

  其他发展与改革事务支出

843.78

843.78

20110

人力资源事务

59.47

1.52

57.95

2011007

  博士后日常经费

10.19

1.52

8.67

2011008

  引进人才费用

34.28

34.28

2011099

  其他人力资源事务支出

15.00

15.00

20114

知识产权事务

50.37

50.37

2011405

  国家知识产权战略

50.37

50.37

20117

质量技术监督与检验检疫事务

58.85

58.85

2011709

  标准化管理

58.85

58.85

20132

组织事务

60.00

60.00

2013299

  其他组织事务支出

60.00

60.00

205

教育支出

546.07

546.07

20502

普通教育

546.07

546.07

2050201

  学前教育

0.90

0.90

2050202

  小学教育

288.91

288.91

2050203

  初中教育

256.26

256.26

206

科学技术支出

2,607.57

46.05

2,561.52

20602

基础研究

885.14

885.14

2060203

  自然科学基金

13.89

13.89

2060204

  重点实验室及相关设施

871.25

871.25

20603

应用研究

74.05

46.05

28.00

2060302

  社会公益研究

74.05

46.05

28.00

20604

技术研究与开发

862.26

862.26

2060402

  应用技术研究与开发

336.49

336.49

2060403

  产业技术研究与开发

25.77

25.77

2060499

  其他技术研究与开发支出

500.00

500.00

20605

科技条件与服务

66.56

66.56

2060503

  科技条件专项

64.09

64.09

2060599

  其他科技条件与服务支出

2.47

2.47

20607

科学技术普及

91.24

91.24

2060702

  科普活动

49.78

49.78

2060704

  学术交流活动

41.46

41.46

20609

科技重大项目

462.54

462.54

2060902

  重点研发计划

462.54

462.54

20699

其他科学技术支出

165.78

165.78

2069901

  科技奖励

58.00

58.00

2069999

  其他科学技术支出

107.78

107.78

208

社会保障和就业支出

801.02

801.02

20805

行政事业单位离退休

705.66

705.66

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

705.66

705.66

20808

抚恤

93.00

93.00

2080801

  死亡抚恤

93.00

93.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.36

2.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.36

2.36

210

医疗卫生与计划生育支出

20.00

20.00

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

211

节能环保支出

41.64

41.64

21103

污染防治

1.64

1.64

2110399

  其他污染防治支出

1.64

1.64

21110

能源节约利用

40.00

40.00

2111001

  能源节约利用

40.00

40.00

213

农林水支出

28,039.65

16,350.47

11,689.17

21301

农业

27,887.02

16,350.47

11,536.55

2130101

  行政运行

1,148.76

1,148.76

2130104

  事业运行

15,201.71

15,201.71

2130106

  科技转化与推广服务

2,287.36

2,287.36

2130108

  病虫害控制

23.11

23.11

2130109

  农产品质量安全

56.48

56.48

2130119

  防灾救灾

30.00

30.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

144.95

144.95

2130125

  农产品加工与促销

3.35

3.35

2130135

  农业资源保护修复与利用

29.51

29.51

2130199

  其他农业支出

8,961.79

8,961.79

21303

水利

30.27

30.27

2130316

  农田水利

30.27

30.27

21305

扶贫

21.67

21.67

2130599

  其他扶贫支出

21.67

21.67

21399

其他农林水支出

100.68

100.68

2139999

  其他农林水支出

100.68

100.68

215

资源勘探信息等支出

57.75

57.75

21599

其他资源勘探电力信息等支出

57.75

57.75

2159904

  技术改造支出

57.75

57.75

216

商业服务业等支出

0.73

0.73

21699

其他商业服务业等支出

0.73

0.73

2169999

  其他商业服务业等支出

0.73

0.73

221

住房保障支出

1,501.33

1,501.33

22102

住房改革支出

1,501.33

1,501.33

2210201

  住房公积金

1,158.82

1,158.82

2210203

  购房补贴

342.51

342.51

222

粮油物资储备支出

34.72

34.72

22201

粮油事务

34.72

34.72

2220199

  其他粮油事务支出

34.72

34.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:港彩经三肖必出娱乐注册

 

 

 

 

 

公开06

单位:万元

 

 

 

 

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15,559.96

302

商品和服务支出

923.93

310

其他资本性支出

1.95

30101

  基本工资

5,473.14

30201

  办公费

126.71

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

0.67

30202

  印刷费

11.49

31002

  办公设备购置

1.95

30103

  奖金

962.52

30203

  咨询费

3.76

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

1,554.90

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

33.77

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

4,981.02

30206

  电费

108.97

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,551.09

30207

  邮电费

12.68

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

366.34

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

670.26

30209

  物业管理费

13.74

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

2,780.64

30211

  差旅费

49.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

80.01

30212

  因公出国(境)费用

2.61

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

799.90

30213

  维修()

53.58

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

0.60

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

40.15

30215

  会议费

19.75

31020

  产权参股

30305

  生活补助

7.92

30216

  培训费

4.25

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

50.09

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

22.70

30218

  专用材料费

54.04

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

254.83

30225

  专用燃料费

0.04

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

35.97

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

1,202.86

30227

  委托业务费

23.19

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

43.14

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

342.51

30229

  福利费

34.25

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

111.39

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

73.77

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

29.76

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

56.16

 

 

 

人员经费合计

18,340.59

公用经费合计

925.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:港彩经三肖必出娱乐注册

 

 

 

 

公开07

       单位:万元

 

 

 

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

245.00

15.00

123.70

123.70

106.30

235.81

15.00

123.70

123.70

97.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:港彩经三肖必出娱乐注册

 

 

 

公开08

单位:万元

 

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


第三部分

港彩经三肖必出娱乐注册2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计101,755.85万元,与2016年相比,收、支总计各减少9,434.65万元,减少8.48%。主要原因是2017年我院纳入公益一类事业单位管理,规范公益一类专业业务活动导致事业收入减少,同时项目经费较2016年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60,779.65万元,其中财政拨款收入29,789.19万元,49.01%,事业收入24,290.88万元,39.96%,其他收入6,699.58万元,11.03%

三、支出决算情况说明

本年支出合计60,692.12万元,其中基本支出27,999万元,46.13%,项目支出32,693.12万元,占53.87%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入48,752.38万元,均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入29,789.19万元,上年结转和结余18,963.19万元。本年财政拨款收支出均为一般公共预算财政拨款。与2016年相比,财政拨款收入总计减少8,384.54万元,减少14.67%2017年度财政拨款支出34,722.96万元,较2016年减少3,373.77万元,减少8.86%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出34,722.96万元(基本支出19,266.47万元,项目支出15,456.49万元),占本年支出合计的57.21%。与2016年(基本支出17,160.04万元,项目支出20,936.69万元)相比,财政拨款支出减少3,373.77万元,减少8.85%。基本支出虽有所增加,但项目支出减少幅度较大而引起总体支出下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出34,722.96万元,主要用于以下方面:农林水支出28,039.65万元,占80.75%;科学技术支出2,607.57万元,占7.5%;住房保障支出1,501.33万元, 4.32%;一般公共服务支出1,072.47万元, 3.08%;社会保障和就业支出801.02万元,2.3%;教育支出546.07万元,占1.57%;资源勘探信息等支出57.75万元,占0.16%;节能环保支出41.64万元,占0.12%;粮油物资储备支出34.72万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出20万元, 0.057% 商业服务业等支出0.73万元, 0.002%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出 34,722.96万元,2017年年初支出预算17,510.82万元。基本支出决算数为19,266.47万元,项目支出决算数为15,456.49万元。与年初预算的差异主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。决算支出843.78万元,为上年结转的国家杂交水稻工程技术研究中心三亚南繁综合试验基地建设经费支出。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)。决算支出10.19万元,为上年结转及本年追加2017年博士后研究人员资助经费。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。决算支出34.28万元,为上年结转及本年追加2017年引进国外智力专项经费、2017年引进国外智力专项经费。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。决算支出15万元,为年中追加2017年专业技术人员专项培训经费。

5.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。决算支出50.37万元,为上年结转及年中追加的2017年知识产权战略推进工程专利资助项目经费、2017年第二批专利资助专项经费。。

6.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。决算支出58.85万元,为上年结转及年中追加的2017年标准化专项经费。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。决算支出60万元, 为上年结转及年中追加的2017年湖湘青年英才支持计划支持经费。

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。决算支出0.9万元,为追加的2017年家庭经济困难幼儿入园中央和省级补助资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。上年结转20.27万元,年初预算268.64万元,决算支出288.91万元,完成年初预算的100%

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。上年结转19.6万元,年初预算236.66万元,决算支出256.26万元,完成年初预算的100%

11.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。决算支出13.89万元, 为年中追加的2017年第三批省级科技计划项目(自然科学基金)经费。

12.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。决算支出871.25万元, 为上年结转超级杂交稻高产攻关资金及国家重点实验室专项经费。

13.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。决算支出74.05万元,为上年结转的国家现代农业产业技术体系建设专项资金。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。决算支出336.49万元,为上年结转及年中追加2017年度第七批科技发展计划(科技重大专项)滚动支持项目经费。。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。决算支出25.77万元,为上年结转技术改造节能创新专项资金。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。决算支出500万元,为上年结转省级产学研结合(长株潭国家资助创新示范区)经费。

17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。决算支出64.09万元, 为上年结转及年中追加的2017年中央引导地方科技发展专项资金。

18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。决算支出2.47万元, 为年中追加的2017年度第五批科技发展计划(创新平台与人才计划)专项资金。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。决算支出49.78万元,为年中追加的2017年“基层科普行动计划”和科技人才托举工程专项资金等。

20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。决算支出41.46万元,为年中追加的科学技术普及专项资金。

21.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。决算支出462.54万元, 为上年结转及年中追加的2017年第六批科技发展计划(重点研发计划)专项资金。

22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。决算支出58万元, 为年中追加的2017年度省科技奖励专项经费及湖南省首届创新奖奖励经费。

23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。决算支出107.78万元, 为上年结转及年中追加的2016年第二批“万人计划”入选人才特殊支持经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。决算支出705.66万元,为年中追加的2016年度退休人员综治奖补助资金。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。决算支出93万元,为年中追加的2017年度离退休职工抚恤金补助经费。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.36万元,决算支出2.36万元,完成预算的100%

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算20万元,决算支出20万元,完成预算的100%

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。决算支出1.64万元,为上年结转项目支出。

29.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。决算支出40万元,为年中追加2017年公共机构节能专项资金。

30.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。决算支出1,148.76万元,为2016年度综治奖补助资金及2014-2015年省属机关事业单位工作人员职业年金资金。

31.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。上年结转975.41万元,年初预算14,240.58万元,本年追加物业补贴239.44万元,决算支出15,201.71万元,完成预算的106.75%

    32.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。上年结转以及本年追加6,716.57万元,决算支出2,287.36万元。为上年结转的省现代农业产业技术体系资金以及国家杂交水稻工程枝术研究中心南繁综合试验基地建设项目资金、实施超级杂交稻百千万高产攻关示范工程导等。

33.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。决算支出23.11万元,为省农业生物技术研究中心开展水稻杂草生物控制技术示范与推广项目资金以及2017年植保防疫及病虫害专业防治专项资金。

34.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。决算支出56.48万元。为上年结转及追加的2017年农产品质量安全管理专项资金。

35.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。决算支出30万元,为年中追加2017年中央农业生产救灾资金。

36.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。决算支出144.95万元。为上年结转及追加的2017年做优做强湘米工程专项资金等。

37.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。决算支出3.35万元,为年中追加2017年农产品加工引导专项资金。

38.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。决算支出29.51万元,为上年结转的中央财政测土配方施肥补贴项目田间肥效试验项目资金。

39.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。上年结转7,553.91万元,年初预算6,316.36万元(含系统财务5070万元创新资金),年中追加6,107.8(其中创新资金3,660万元),决算支出8,961.79万元。主要为上年结转的镉低积累农作物品种选育、国家茶树改良中心湖南分中心等项目资金,2017年追加的2017年重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金、2017年镉低积累水稻品种选育项目资金、2017年长株潭重金属污染耕地休耕地休耕补助资金、2017年农业科技创新资金以及2017年湘西地区开发产业发展专项资金。

40.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。决算支出30.27万元,为上年结转的省杂交水稻试验基地水利设施建设资金。

41.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。决算支出21.67万元,为上年结转2017年追加的茶叶扶贫培训资金。

    42.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。决算支出100.68万元,为上年结转及2017年追加农业财政专项资金。

43.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)。决算支出57.75万元,为2017年追加的企业研发技改和平台项目补助资金。

44.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。决算支出0.73万元,为上年结转的西甜瓜种子质量检测关键技术研发及鉴定平台建设资金。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。上年结转5.11万元,年初预算1,153.71万元,决算支出1,158.82万元,完成预算的100 %

46.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算342.51万元,决算支出342.51万元,完成预算的100 %

47.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。决算支出34.72万元,为上年结转的“超级杂交稻高产攻关”与“超级杂交稻种三产四丰产工程”项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出19,266.47万元,占本年财政拨款支出的55.49%。基本支出中人员经费18,340.59万元,占基本支出95.19%,日常公用经费925.88万元,占基本支出的4.81% 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出总额235.81万元,总额及分项支出均没有超过预算数;与上年决算数相比,2017年“三公”经费支出总额减少16.15万元,公务用车运行维护费、公务接待费略有下降。2017年度“三公”经费支出减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央、省委省政府要求,厉行节约,严格控制和规范“三公”经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国() 费支出决算15万元,组团4次,6人次。公务用车运行维护费支出决算123.7万元。2017年无公务用车购置费支出。2017年处置公务用车1辆,年末公务用车37辆。公务接待费支出97.11万元。与公务接待支出相关的公务接待共计911批次、9,587人次。2017年公务接待费主要用于院属各单位接待国内科研单位交流与合作人员等支出。

八、政府性基金预算收入支出情况

2017年度我院无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20183号)精神,我院高度重视并成立绩效评价工作小组,于20173月至4月对我院2017年度部门整体支出实施了绩效自评,形成了评价报告。2017年是我院步入“公益一类”管理的第一年,在省委、省政府的正确领导和省直有关部门的大力支持下,我院坚持以发展为主题,坚持科技创新,在实现高质量发展的同时圆满完成了年度任务。2017年我院在制度建设、科学研究与服务、条件建设、人才队伍建设、科技交流与合作、厉行节约等方面开展了大量工作,成效显著。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

我院为非参公事业单位,根据2017年度部门决算填报要求,我院不需要统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额3942.22万元,其中:政府采购货物支出2103.3万元,占政府采购总额的53.35%、政府采购工程支出1586.35万元,占政府采购总额的40.24%、政府采购服务支出252.57万元,占政府采购总额的6.41%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,我院共有车辆44辆,其中一般公务用车37辆、其他用车7辆。其他用车主要是垃圾清运车以及农用工具车。单位价值50万元以上通用设备50台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省财政以及中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。

 


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